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工大科雅(301197) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,602.46 | 2,601.52 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 21,156.92 | 20,993.63 | |||
应收票据 | -- | 223.70 | |||
应收账款 | 21,156.92 | 20,769.93 | |||
应收款项融资 | 15.00 | -- | |||
预付款项 | 1,086.09 | 815.82 | |||
其他应收款(合计) | 335.74 | 293.78 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 335.74 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,588.25 | 12,598.07 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 105.15 | 337.04 | |||
流动资产合计 | 43,889.61 | 37,639.86 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,561.28 | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 6,746.30 | 5,375.98 | |||
固定资产净额 | 6,746.30 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 474.64 | 517.59 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 293.44 | 265.13 | |||
递延所得税资产 | 505.31 | 288.87 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 9,580.97 | 6,447.57 | |||
资产总计 | 53,470.58 | 44,087.43 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 8,156.91 | 4,503.72 | |||
应付票据 | 855.05 | 50.00 | |||
应付账款 | 7,301.87 | 4,453.72 | |||
预收款项 | 4,389.19 | 3,881.58 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 981.36 | 354.46 | |||
应交税费 | 898.25 | 569.86 | |||
其他应付款(合计) | 629.70 | 77.65 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 629.70 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 15,055.41 | 9,387.26 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 12.92 | -- | |||
长期递延收益 | 322.98 | 361.58 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 335.89 | 361.58 | |||
负债合计 | 15,391.31 | 9,748.84 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,690.00 | 7,690.00 | |||
资本公积 | 10,127.40 | 10,127.40 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,274.08 | 1,771.45 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 17,816.78 | 14,550.64 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 37,908.25 | 34,139.49 | |||
少数股东权益 | 171.02 | 199.10 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 38,079.27 | 34,338.60 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,470.58 | 44,087.43 |
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