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*ST信通(600289) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 123,914.37 | 118,685.88 | 116,961.32 | 124,956.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 40,497.31 | 39,754.42 | 49,140.98 | 49,174.34 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 40,497.31 | 39,754.42 | 49,140.98 | 49,174.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,085.05 | 3,922.08 | 3,547.46 | 4,004.91 | |
其他应收款(合计) | 8,813.95 | 9,040.52 | 10,913.69 | 9,505.61 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,813.95 | -- | 10,913.69 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,786.33 | 23,269.84 | 22,052.74 | 20,153.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 163.37 | 66.35 | 64.34 | 60.36 | |
流动资产合计 | 192,260.38 | 194,739.10 | 202,680.53 | 207,855.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,579.96 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 232.90 | 245.08 | 245.08 | 245.08 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 34,464.29 | 34,811.31 | 35,386.83 | 36,264.87 | |
固定资产净额 | 34,464.29 | -- | 35,386.83 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,768.30 | 13,570.56 | 14,144.66 | 15,097.44 | |
开发支出 | 529.72 | 2,599.88 | 1,413.67 | 2,617.66 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 58.97 | 99.00 | 132.28 | 135.87 | |
递延所得税资产 | 179.35 | 164.92 | 164.44 | 164.44 | |
其他非流动资产 | 198.77 | 207.01 | 199.51 | 198.77 | |
非流动资产合计 | 48,373.83 | 55,277.74 | 55,266.42 | 58,304.09 | |
资产总计 | 240,634.21 | 250,016.84 | 257,946.95 | 266,159.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 29,522.48 | 27,513.33 | 30,614.99 | 29,131.94 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 29,522.48 | 27,513.33 | 30,614.99 | -- | |
预收款项 | 12,658.81 | 14,407.75 | 13,667.31 | 13,415.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 414.10 | 279.32 | 373.10 | 320.11 | |
应交税费 | 1,205.46 | 1,826.05 | 1,288.81 | 2,588.32 | |
其他应付款(合计) | 6,686.69 | 5,628.23 | 5,666.86 | 3,727.90 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,052.91 | 1,052.91 | 1,052.91 | 1,052.91 | |
其他应付款 | 5,633.78 | -- | 4,613.94 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 718.36 | -- | 451.83 | 454.22 | |
流动负债合计 | 51,205.90 | 49,654.67 | 52,062.89 | 49,637.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 117,513.81 | 294,815.37 | 294,815.37 | 298,197.76 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 117,513.81 | 294,815.37 | 294,815.37 | 298,197.76 | |
负债合计 | 168,719.71 | 344,470.04 | 346,878.26 | 347,835.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,105.21 | 63,105.21 | 63,105.21 | 63,105.21 | |
资本公积 | 141,050.09 | 141,050.09 | 141,050.09 | 141,050.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -827.93 | -71.24 | -71.24 | -71.24 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 27,603.53 | 27,603.53 | 27,603.53 | 27,603.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -158,607.19 | -325,739.99 | -320,241.07 | -312,981.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 72,323.71 | -94,052.40 | -88,553.48 | -81,294.12 | |
少数股东权益 | -409.21 | -400.80 | -377.82 | -382.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 71,914.50 | -94,453.20 | -88,931.30 | -81,676.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 240,634.21 | 250,016.84 | 257,946.95 | 266,159.30 |
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