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江苏索普(600746) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,746.00 | 3,466.40 | 5,315.74 | 1,603.44 | |
交易性金融资产 | 7,905.86 | 20,428.58 | 14,975.02 | 17,300.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,386.79 | 5,124.54 | 3,642.37 | 5,370.38 | |
应收票据 | 2,187.86 | 4,308.30 | 3,139.36 | 4,840.86 | |
应收账款 | 5,198.92 | 816.25 | 503.02 | 529.52 | |
应收款项融资 | 11,571.25 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,176.29 | 880.17 | 870.20 | 797.32 | |
其他应收款(合计) | 32.65 | 16.31 | 16.31 | 20.55 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 32.65 | -- | 16.31 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,049.87 | 2,444.00 | 3,415.67 | 3,757.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,307.70 | 2,307.70 | 5,576.10 | 5,022.14 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 297.17 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 81,473.57 | 34,667.70 | 33,811.41 | 33,871.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | 2,307.70 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 27,131.12 | 5,298.49 | 5,291.38 | 3,556.69 | |
在建工程 | 27,131.12 | -- | 5,291.38 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 216,401.65 | 12,455.85 | 12,852.85 | 13,105.16 | |
固定资产净额 | 216,401.65 | -- | 12,852.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,187.26 | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 201.51 | 144.52 | 179.00 | 213.47 | |
递延所得税资产 | 6,617.21 | 1,576.67 | 1,380.38 | 1,286.30 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 276,185.01 | 25,044.24 | 25,170.45 | 25,866.28 | |
资产总计 | 357,658.58 | 59,711.94 | 58,981.86 | 59,737.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,788.33 | 6,046.75 | 5,131.48 | 5,734.27 | |
应付票据 | 2,432.67 | 2,932.67 | 2,269.35 | -- | |
应付账款 | 14,355.65 | 3,114.08 | 2,862.13 | -- | |
预收款项 | 6,174.36 | 688.55 | 450.92 | 776.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,588.00 | 510.12 | 450.77 | 355.25 | |
应交税费 | 1,980.70 | 114.64 | 38.26 | 75.98 | |
其他应付款(合计) | 67,754.61 | 232.27 | 294.07 | 139.33 | |
应付利息 | 127.21 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 67,627.40 | -- | 294.07 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,570.23 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,303.15 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 100,659.37 | 7,592.33 | 6,365.50 | 7,081.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 8,300.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 8,300.00 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,337.09 | 1,490.22 | 1,464.76 | 1,403.53 | |
长期递延收益 | 3,575.57 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,212.67 | 1,908.22 | 1,882.76 | 1,821.53 | |
负债合计 | 113,872.04 | 9,500.55 | 8,248.26 | 8,902.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 99,834.73 | 30,642.15 | 30,642.15 | 30,642.15 | |
资本公积 | 130,392.48 | 6,207.24 | 6,207.24 | 6,207.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,954.39 | 3,896.24 | 3,819.84 | 3,767.43 | |
专项储备 | -- | 0.15 | 9.87 | 12.48 | |
盈余公积 | 4,635.04 | 4,635.04 | 4,635.04 | 4,630.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,969.90 | 4,830.58 | 5,419.47 | 5,574.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 243,786.54 | 50,211.39 | 50,733.60 | 50,834.76 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 243,786.54 | 50,211.39 | 50,733.60 | 50,834.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,658.58 | 59,711.94 | 58,981.86 | 59,737.45 |
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