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秦川机床(000837) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,478.31 | 22,760.13 | 20,581.17 | 26,202.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 1,414.62 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 14,245.70 | 11,812.33 | 8,670.21 | 5,663.12 | |
应收账款 | 12,090.59 | 16,686.31 | 14,175.02 | 13,601.88 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,846.95 | 7,519.91 | 7,235.05 | 6,643.42 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,757.17 | 2,700.95 | 2,241.06 | 2,395.86 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 38,349.92 | 39,583.12 | 39,964.76 | 41,010.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 103,768.64 | 101,062.74 | 93,582.57 | 95,517.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,093.90 | 3,125.78 | 3,121.39 | 3,124.78 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 8,957.72 | 11,171.79 | 10,560.62 | 8,749.68 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 35,885.18 | 31,991.51 | 31,075.68 | 31,180.59 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,767.48 | 4,279.41 | 4,304.35 | 4,340.42 | |
开发支出 | -- | 149.29 | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 575.53 | 498.89 | 498.92 | 498.97 | |
其他非流动资产 | 385.82 | 471.55 | 471.55 | 471.55 | |
非流动资产合计 | 53,665.61 | 51,688.22 | 50,032.52 | 48,365.99 | |
资产总计 | 157,434.25 | 152,750.96 | 144,314.41 | 143,883.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,991.67 | 16,581.95 | 14,927.28 | 20,713.63 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,490.00 | 1,300.00 | 350.00 | 300.00 | |
应付账款 | 14,372.99 | 13,434.61 | 12,776.99 | 12,788.58 | |
预收款项 | 8,822.53 | 9,753.31 | 6,610.90 | 8,791.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 333.55 | 604.40 | 413.76 | 1,013.42 | |
应交税费 | 2,359.13 | 857.62 | 556.58 | 715.44 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 954.56 | 489.85 | 781.04 | 740.23 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 560.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 50,884.43 | 48,121.74 | 41,263.74 | 50,162.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,600.00 | 9,160.00 | 9,160.00 | 4,160.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 332.59 | 612.09 | 312.09 | 272.09 | |
预计非流动负债 | 295.31 | 295.31 | 295.31 | 295.31 | |
递延所得税负债 | 57.93 | 52.85 | 102.99 | 52.90 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,285.83 | 10,120.25 | 9,820.27 | 4,780.30 | |
负债合计 | 60,170.27 | 58,241.98 | 51,386.94 | 54,943.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,871.76 | 34,871.76 | 34,871.76 | 34,871.76 | |
资本公积 | 8,680.81 | 8,210.50 | 8,210.50 | 8,152.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,927.61 | 6,169.67 | 6,169.67 | 6,169.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 41,631.72 | 39,918.83 | 38,350.39 | 34,611.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 91,803.56 | 88,815.28 | 86,934.86 | 83,501.87 | |
少数股东权益 | 5,460.42 | 5,693.70 | 5,631.86 | 5,438.62 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,263.99 | 94,508.98 | 92,927.47 | 88,940.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,434.25 | 152,750.96 | 144,314.41 | 143,883.58 |
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