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联化科技(002250) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,167.87 | 40,403.34 | 32,288.88 | 46,082.07 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,187.49 | 4,720.27 | 3,562.17 | 3,487.17 | |
应收账款 | 69,097.87 | 65,938.82 | 59,292.93 | 61,738.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,730.28 | 16,536.22 | 18,150.87 | 16,957.68 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,037.15 | 4,972.38 | 5,165.88 | 4,503.41 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 71,020.89 | 64,849.97 | 64,418.92 | 57,596.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,177.31 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 214,418.86 | 197,420.99 | 182,879.66 | 190,364.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,722.11 | 4,835.40 | 4,610.69 | 4,590.41 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 107,036.60 | 114,173.05 | 126,371.73 | 127,483.39 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 206,826.09 | 179,011.95 | 158,536.20 | 140,793.71 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 37,491.38 | 37,516.90 | 28,550.36 | 28,747.94 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,987.41 | 2,987.41 | 2,987.41 | 2,987.41 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 989.53 | 1,042.81 | 899.14 | 1,040.96 | |
其他非流动资产 | 5,239.56 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 365,292.68 | 339,567.52 | 321,955.53 | 305,643.83 | |
资产总计 | 579,711.54 | 536,988.51 | 504,835.19 | 496,008.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,799.60 | 43,656.37 | 49,933.82 | 52,402.26 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 20,359.33 | 17,596.75 | 15,312.89 | 16,540.60 | |
应付账款 | 40,020.92 | 43,567.90 | 39,427.13 | 34,520.16 | |
预收款项 | 14,665.27 | 16,867.36 | 16,960.35 | 17,665.66 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 410.95 | 7,947.63 | 5,393.52 | 2,324.58 | |
应交税费 | 6,457.95 | -4,391.30 | -6,434.63 | -3,322.07 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 4,143.62 | 2,965.42 | 1,806.22 | 659.62 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 31,468.58 | 21,391.99 | 8,710.76 | 7,713.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 159,326.21 | 149,602.12 | 131,110.06 | 128,503.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 62,401.85 | 62,371.44 | 62,341.02 | 62,310.94 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 769.39 | 769.39 | 769.39 | 769.39 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 8,480.14 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 8,631.67 | 8,178.55 | 8,226.27 | |
非流动负债合计 | 71,651.38 | 71,772.50 | 71,288.96 | 71,306.60 | |
负债合计 | 230,977.59 | 221,374.62 | 202,399.01 | 199,810.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 81,762.93 | 79,999.83 | 79,999.83 | 53,333.22 | |
资本公积 | 70,777.36 | 57,878.84 | 57,591.51 | 83,970.79 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,625.67 | 11,010.15 | 11,010.15 | 11,010.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 176,925.15 | 163,254.01 | 150,540.50 | 144,832.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 345,091.11 | 312,142.84 | 299,141.99 | 293,146.23 | |
少数股东权益 | 3,642.84 | 3,471.05 | 3,294.18 | 3,051.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 348,733.95 | 315,613.89 | 302,436.17 | 296,198.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 579,711.54 | 536,988.51 | 504,835.19 | 496,008.62 |
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