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旭光电子(600353) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,764.38 | 39,490.16 | 27,545.44 | 32,822.24 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 18,264.03 | 6,525.99 | 7,189.16 | 11,594.72 | |
应收账款 | 33,054.64 | 37,598.92 | 29,883.06 | 25,614.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 299.23 | 2,087.83 | 1,222.77 | 819.30 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 9.16 | 21.90 | 14.03 | 23.43 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 779.22 | 1,107.63 | 665.06 | 545.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,777.59 | 16,594.86 | 17,315.10 | 16,343.17 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19.43 | -- | 17,000.00 | 7,073.33 | |
流动资产合计 | 118,967.68 | 103,427.29 | 100,834.63 | 94,836.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,097.00 | 1,097.00 | 1,097.00 | 1,097.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 154.76 | 425.07 | 157.66 | 1,542.52 | |
工程物资 | 3.68 | 248.46 | 43.04 | 109.08 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 24,585.52 | 24,000.96 | 24,172.79 | 22,971.83 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,988.02 | 2,981.53 | 3,006.62 | 3,046.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 615.93 | 615.93 | 615.93 | 615.93 | |
长期待摊费用 | 482.83 | 232.74 | 243.88 | 255.02 | |
递延所得税资产 | 1,262.90 | 1,206.25 | 1,206.25 | 1,108.67 | |
其他非流动资产 | 499.55 | 29.40 | 171.80 | 207.16 | |
非流动资产合计 | 31,690.19 | 30,837.33 | 30,714.97 | 30,953.97 | |
资产总计 | 150,657.87 | 134,264.62 | 131,549.59 | 125,790.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,297.10 | 1,935.27 | 2,522.34 | 2,037.39 | |
应付账款 | 24,558.04 | 21,066.30 | 19,296.77 | 16,966.32 | |
预收款项 | 653.48 | 891.30 | 867.89 | 1,113.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,942.46 | 1,473.43 | 1,156.80 | 1,298.95 | |
应交税费 | 1,706.80 | 2,178.58 | 2,000.55 | 2,000.54 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -3.67 | |
应付股利 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | |
其他应付款 | 1,252.01 | 767.33 | 718.44 | 779.97 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 83.30 | |
流动负债合计 | 34,468.19 | 28,370.50 | 26,621.10 | 24,334.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 74.82 | 74.82 | 74.82 | 74.82 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | |
长期递延收益 | 616.12 | -- | 400.40 | -- | |
其他非流动负债 | -- | 400.40 | -- | 400.40 | |
非流动负债合计 | 789.26 | 573.53 | 573.53 | 573.53 | |
负债合计 | 35,257.44 | 28,944.04 | 27,194.63 | 24,907.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 54,372.00 | 54,372.00 | 27,186.00 | 27,186.00 | |
资本公积 | 11,375.77 | 8,942.57 | 36,128.57 | 36,128.57 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,495.40 | 9,153.09 | 9,153.09 | 9,153.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,286.71 | 27,751.18 | 27,531.90 | 26,346.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 103,529.89 | 100,218.83 | 99,999.56 | 98,814.16 | |
少数股东权益 | 11,870.54 | 5,101.75 | 4,355.41 | 2,068.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 115,400.43 | 105,320.58 | 104,354.96 | 100,882.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,657.87 | 134,264.62 | 131,549.59 | 125,790.24 |
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