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旭光电子(600353) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,212.21 | 36,520.69 | 39,583.28 | 39,647.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 57,536.96 | -- | 49,181.18 | -- | |
应收票据 | 26,908.24 | 18,540.93 | 17,233.12 | 17,453.63 | |
应收账款 | 30,628.72 | 31,916.14 | 31,948.05 | 38,027.78 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 744.71 | 1,180.16 | 602.17 | 1,034.79 | |
其他应收款(合计) | 893.44 | -- | 1,120.17 | -- | |
应收利息 | 8.52 | 12.66 | 8.26 | 12.33 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 884.92 | 1,085.60 | 1,111.91 | 780.55 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,860.85 | 21,024.95 | 21,156.89 | 18,730.02 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,221.68 | 5,000.00 | 1,500.44 | 2,500.00 | |
流动资产合计 | 126,469.86 | 115,281.13 | 113,144.13 | 118,186.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,097.00 | 1,097.00 | 1,097.00 | 1,097.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 602.65 | -- | 444.68 | -- | |
在建工程 | 481.35 | 620.39 | 371.00 | 197.88 | |
工程物资 | 121.30 | 85.41 | 73.68 | 21.21 | |
固定资产及清理(合计) | 24,776.95 | -- | 24,246.48 | -- | |
固定资产净额 | 24,776.95 | 24,173.49 | 24,246.48 | 24,209.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,902.41 | 2,928.81 | 2,936.22 | 2,962.12 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 615.93 | 615.93 | 615.93 | 615.93 | |
长期待摊费用 | 446.01 | 377.68 | 432.67 | 457.75 | |
递延所得税资产 | 1,291.28 | 1,232.29 | 1,232.83 | 1,262.90 | |
其他非流动资产 | 719.25 | 928.35 | 1,012.81 | 740.18 | |
非流动资产合计 | 32,451.48 | 32,059.35 | 32,018.61 | 31,563.97 | |
资产总计 | 158,921.34 | 147,340.48 | 145,162.74 | 149,750.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 29,626.58 | -- | 22,250.29 | -- | |
应付票据 | 3,172.77 | 2,661.13 | 1,436.63 | 2,236.27 | |
应付账款 | 26,453.81 | 19,850.53 | 20,813.66 | 24,715.46 | |
预收款项 | 252.40 | 583.08 | 565.59 | 410.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,509.98 | 1,857.61 | 1,553.58 | 1,750.27 | |
应交税费 | 2,099.25 | 1,470.57 | 1,316.91 | 2,353.32 | |
其他应付款(合计) | 642.12 | -- | 567.96 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.30 | |
其他应付款 | 583.17 | 399.84 | 509.02 | 319.68 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 37,130.33 | 27,881.71 | 27,254.34 | 31,843.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 74.82 | -- | 74.82 | -- | |
长期应付款 | 74.82 | 74.82 | 74.82 | 74.82 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | |
长期递延收益 | 836.74 | 741.08 | 611.76 | 620.74 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,009.88 | 914.21 | 784.90 | 793.87 | |
负债合计 | 38,140.21 | 28,795.92 | 28,039.23 | 32,637.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 54,372.00 | 54,372.00 | 54,372.00 | 54,372.00 | |
资本公积 | 11,375.77 | 11,375.77 | 11,375.77 | 11,375.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,857.05 | 9,495.40 | 9,495.40 | 9,495.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,814.55 | 30,214.04 | 28,868.77 | 29,182.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 106,419.37 | 105,457.21 | 104,111.94 | 104,425.48 | |
少数股东权益 | 14,361.76 | 13,087.34 | 13,011.56 | 12,688.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 120,781.13 | 118,544.56 | 117,123.51 | 117,113.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,921.34 | 147,340.48 | 145,162.74 | 149,750.86 |
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