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长江通信(600345) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,122.49 | 19,828.19 | 25,485.76 | 36,543.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,905.17 | 3,867.97 | 2,431.02 | 4,652.46 | |
应收账款 | 42,460.37 | 47,294.88 | 48,759.92 | 25,072.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 614.20 | 3,242.64 | 3,229.43 | 1,741.01 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 13,214.29 | 12,778.81 | 378.81 | 480.11 | |
其他应收款 | 3,173.10 | 3,647.04 | 3,638.92 | 3,637.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,705.23 | 25,933.45 | 27,956.13 | 27,304.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 117.72 | -- | 212.64 | 180.45 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 125,312.57 | 116,592.98 | 112,092.65 | 99,612.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 55,215.06 | 54,112.60 | 63,088.26 | 66,499.22 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 102.17 | 69.53 | 57.90 | 57.90 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 10,545.56 | 11,795.84 | 12,173.07 | 12,590.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,494.24 | 5,366.74 | 5,463.94 | 5,731.42 | |
开发支出 | 488.93 | 754.95 | 789.42 | 679.87 | |
商誉 | 46.80 | 1,510.47 | 3,125.21 | 3,125.21 | |
长期待摊费用 | 172.04 | 543.67 | 384.76 | 469.68 | |
递延所得税资产 | 630.26 | 960.26 | 867.20 | 878.72 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 72,695.05 | 75,114.04 | 85,949.76 | 90,032.34 | |
资产总计 | 198,007.61 | 191,707.03 | 198,042.41 | 189,644.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,917.50 | 18,479.00 | 19,102.00 | 18,258.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,861.04 | 2,701.00 | 3,192.76 | 2,574.73 | |
应付账款 | 29,838.97 | 23,450.65 | 21,818.88 | 13,589.42 | |
预收款项 | 2,396.16 | 2,306.86 | 3,110.12 | 3,406.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,087.41 | 3,561.34 | 3,486.31 | 4,357.40 | |
应交税费 | 1,302.17 | -126.03 | 167.85 | -45.10 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 185.62 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | |
应付股利 | 1,358.24 | 1,873.56 | 24.52 | 24.52 | |
其他应付款 | 2,946.44 | 2,421.00 | 2,709.56 | 2,543.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,206.11 | 1,728.73 | 1,690.94 | 1,748.36 | |
流动负债合计 | 71,099.67 | 56,419.44 | 55,326.26 | 46,481.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 617.84 | 624.22 | 783.72 | 786.69 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 412.50 | 770.00 | 140.00 | 270.00 | |
非流动负债合计 | 1,030.34 | 1,394.22 | 923.72 | 1,056.69 | |
负债合计 | 72,130.01 | 57,813.66 | 56,249.98 | 47,537.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
资本公积 | 34,790.87 | 34,800.98 | 34,660.04 | 34,639.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 25,262.68 | 24,300.85 | 24,300.85 | 24,300.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,721.67 | 33,949.67 | 40,756.38 | 40,964.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 107,575.21 | 112,851.50 | 119,517.27 | 119,705.35 | |
少数股东权益 | 18,302.39 | 21,041.87 | 22,275.15 | 22,401.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 125,877.60 | 133,893.37 | 141,792.43 | 142,107.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,007.61 | 191,707.03 | 198,042.41 | 189,644.87 |
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