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长江通信(600345) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,461.53 | 23,941.38 | 28,784.76 | 24,071.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,149.72 | 864.36 | 1,011.67 | 3,156.34 | |
应收账款 | 24,746.62 | 33,456.66 | 40,146.37 | 39,942.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,505.68 | 711.02 | 534.27 | 483.20 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 12,695.48 | 12,695.48 | 13,214.29 | |
其他应收款 | 2,207.42 | 3,995.14 | 3,408.71 | 2,755.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,925.30 | 7,425.55 | 22,559.30 | 24,020.42 | |
划分为持有待售的资产 | 121.68 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 41.75 | -- | -- | 117.72 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 3,376.07 | 2,396.35 | 3,400.00 | |
流动资产合计 | 82,159.71 | 86,465.66 | 111,536.91 | 111,161.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,297.33 | 421.68 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 68,050.94 | 61,501.60 | 59,253.01 | 56,085.56 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 39.96 | 160.35 | 230.31 | 121.79 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 5,678.86 | 5,769.27 | 9,677.07 | 10,336.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,624.10 | 7,000.93 | 4,972.82 | 5,227.24 | |
开发支出 | 24.25 | 812.10 | 741.44 | 610.33 | |
商誉 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | |
长期待摊费用 | 70.83 | 32.06 | 221.71 | 124.90 | |
递延所得税资产 | 806.88 | 658.23 | 658.23 | 608.13 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 84,639.93 | 76,403.00 | 75,801.38 | 73,161.13 | |
资产总计 | 166,799.64 | 162,868.66 | 187,338.29 | 184,322.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,000.00 | 13,000.00 | 23,206.00 | 23,213.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,902.84 | 2,277.66 | 1,658.01 | 2,303.28 | |
应付账款 | 3,769.24 | 5,156.05 | 22,584.39 | 22,273.89 | |
预收款项 | 5,171.31 | 332.88 | 474.22 | 1,890.66 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,261.29 | 3,531.87 | 4,048.00 | 3,251.88 | |
应交税费 | 1,482.20 | 473.69 | 345.29 | 51.36 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | 290.55 | 202.62 | |
应付股利 | 24.52 | 221.96 | 221.96 | 221.96 | |
其他应付款 | 1,207.18 | 3,740.68 | 3,531.91 | 2,556.63 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 952.91 | 1,626.16 | 1,628.78 | 1,246.35 | |
流动负债合计 | 27,771.48 | 30,360.94 | 57,989.11 | 57,211.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,054.18 | 617.84 | 617.84 | 617.84 | |
长期递延收益 | 568.79 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 522.50 | 492.50 | 412.50 | |
非流动负债合计 | 1,622.97 | 1,140.34 | 1,110.34 | 1,030.34 | |
负债合计 | 29,394.45 | 31,501.28 | 59,099.45 | 58,242.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
资本公积 | 37,733.17 | 34,790.87 | 34,790.87 | 34,790.87 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,646.83 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 25,494.68 | 25,262.68 | 25,262.68 | 25,262.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 31,897.13 | 32,533.69 | 30,915.67 | 28,213.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 118,571.81 | 112,387.24 | 110,769.21 | 108,067.25 | |
少数股东权益 | 18,833.38 | 18,980.14 | 17,469.62 | 18,012.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 137,405.19 | 131,367.38 | 128,238.83 | 126,079.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,799.64 | 162,868.66 | 187,338.29 | 184,322.18 |
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