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长江通信(600345) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,038.03 | 17,888.33 | 11,530.24 | 17,592.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,567.51 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 80.00 | -- | 60.00 | 10.00 | |
应收账款 | 9,487.51 | 17,016.69 | 21,637.10 | 20,225.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 380.33 | 2,956.91 | 3,931.26 | 5,614.17 | |
其他应收款(合计) | 263.97 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 3,058.39 | -- | |
其他应收款 | 263.97 | 854.54 | 604.23 | 966.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,923.53 | 2,239.60 | 3,166.16 | 3,247.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 121.68 | 121.68 | 121.68 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 372.74 | 212.53 | 13,462.75 | 11,393.92 | |
流动资产合计 | 38,546.11 | 41,290.29 | 57,571.81 | 59,172.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,084.30 | 1,331.25 | 1,331.25 | 1,331.25 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 123,520.45 | 117,131.63 | 103,917.28 | 100,779.21 | |
投资性房地产 | 878.55 | 885.64 | 892.73 | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,329.86 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,329.86 | 3,424.15 | 4,223.41 | 4,396.09 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,458.01 | 3,317.87 | 5,286.63 | 5,336.30 | |
开发支出 | -- | 99.11 | 313.26 | 221.75 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 755.75 | 1,538.87 | 1,730.69 | 1,705.50 | |
其他非流动资产 | 121.68 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 133,148.61 | 127,728.52 | 117,695.25 | 113,770.10 | |
资产总计 | 171,694.71 | 169,018.81 | 175,267.06 | 172,942.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,432.60 | 6,432.60 | 4,500.00 | 5,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,861.11 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,247.93 | 693.41 | 514.49 | 804.60 | |
应付账款 | 5,613.18 | 7,000.32 | 7,701.94 | 7,873.98 | |
预收款项 | 801.16 | 1,703.19 | 1,637.63 | 2,078.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,350.72 | 940.68 | 2,853.15 | 3,062.83 | |
应交税费 | 710.09 | 394.32 | 581.39 | 695.70 | |
其他应付款(合计) | 704.07 | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | |
其他应付款 | 679.56 | 3,151.55 | 2,950.68 | 3,820.15 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | 527.92 | 538.13 | |
流动负债合计 | 14,859.75 | 20,340.59 | 21,291.71 | 24,398.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 617.84 | 812.66 | 812.66 | 812.66 | |
长期递延收益 | -- | -- | 251.06 | 251.06 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 617.84 | 812.66 | 1,063.72 | 1,063.72 | |
负债合计 | 15,477.60 | 21,153.25 | 22,355.43 | 25,461.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
资本公积 | 42,421.04 | 39,544.65 | 39,544.65 | 39,544.65 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,381.40 | 3,268.27 | 3,268.27 | 3,268.27 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 33,862.15 | 27,846.09 | 27,846.09 | 27,846.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,363.05 | 57,008.59 | 51,246.82 | 45,761.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 155,827.63 | 147,467.60 | 141,705.83 | 136,220.26 | |
少数股东权益 | 389.48 | 397.96 | 11,205.79 | 11,260.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 156,217.12 | 147,865.56 | 152,911.63 | 147,480.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,694.71 | 169,018.81 | 175,267.06 | 172,942.21 |
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