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长江通信(600345) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,084.51 | 22,256.11 | 21,682.71 | 21,937.71 | |
交易性金融资产 | -- | 1,584.38 | 1,599.75 | 787.19 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 243.47 | 132.00 | 188.85 | 621.20 | |
应收账款 | 14,949.81 | 31,091.33 | 29,144.54 | 27,611.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,524.97 | 7,028.29 | 5,122.66 | 7,928.31 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 995.48 | 2,067.45 | 1,935.63 | 1,778.62 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,379.69 | 5,111.05 | 6,868.12 | 6,820.07 | |
划分为持有待售的资产 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 31.26 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,145.97 | 3,396.22 | 3,011.22 | 3,316.38 | |
流动资产合计 | 59,445.58 | 72,788.52 | 69,675.16 | 70,953.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,331.25 | 1,331.25 | 1,331.25 | 1,331.25 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 92,938.47 | 88,004.04 | 85,854.10 | 81,920.16 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 8.04 | 18.91 | 9.39 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,503.45 | 4,707.16 | 4,787.56 | 4,910.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,390.39 | 5,920.26 | 6,046.06 | 6,327.70 | |
开发支出 | 138.38 | 482.06 | 278.84 | 178.37 | |
商誉 | -- | 46.80 | 46.80 | 46.80 | |
长期待摊费用 | -- | 39.52 | 49.96 | 29.13 | |
递延所得税资产 | 1,705.50 | 1,460.94 | 1,465.26 | 1,315.24 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 106,007.44 | 102,000.06 | 99,878.72 | 96,068.33 | |
资产总计 | 165,453.02 | 174,788.58 | 169,553.89 | 167,021.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,300.00 | 7,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,122.59 | 4,127.74 | 3,655.63 | 2,893.35 | |
应付账款 | 6,989.09 | 7,223.61 | 6,076.55 | 3,870.22 | |
预收款项 | 1,844.54 | 1,841.01 | 1,990.11 | 1,738.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,412.59 | 3,910.14 | 3,964.20 | 3,537.63 | |
应交税费 | 1,203.90 | 515.92 | 411.99 | 251.50 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 232.73 | 351.27 | 351.27 | 232.73 | |
其他应付款 | 3,095.59 | 3,777.25 | 3,499.30 | 1,502.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 492.74 | 994.23 | 959.31 | 909.46 | |
流动负债合计 | 23,193.77 | 27,541.18 | 25,208.36 | 21,936.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 812.66 | 812.66 | 812.66 | 812.66 | |
长期递延收益 | 251.06 | 802.20 | 672.06 | 643.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,063.72 | 1,614.86 | 1,484.72 | 1,456.46 | |
负债合计 | 24,257.49 | 29,156.04 | 26,693.08 | 23,392.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
资本公积 | 39,544.65 | 39,414.37 | 39,414.37 | 39,414.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,268.27 | 2,924.99 | 2,924.99 | 2,924.99 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 27,846.09 | 27,275.69 | 27,275.69 | 27,275.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,274.51 | 38,708.21 | 36,004.74 | 36,748.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 129,733.52 | 128,123.25 | 125,419.78 | 126,163.22 | |
少数股东权益 | 11,462.01 | 17,509.28 | 17,441.02 | 17,465.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 141,195.53 | 145,632.54 | 142,860.80 | 143,629.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,453.02 | 174,788.58 | 169,553.89 | 167,021.75 |
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