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长江通信(600345) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,977.02 | 21,036.54 | 24,845.49 | 28,742.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,142.18 | 11,261.66 | 9,168.80 | 9,160.97 | |
应收票据 | 1,725.29 | 111.19 | 85.85 | 85.85 | |
应收账款 | 10,416.89 | 11,150.47 | 9,082.96 | 9,075.12 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,237.99 | 117.36 | 95.19 | 53.41 | |
其他应收款(合计) | 259.20 | 297.75 | 387.35 | 248.71 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 144.30 | 144.30 | 48.10 | |
其他应收款 | 259.20 | -- | 243.05 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,750.91 | 3,002.83 | 3,489.09 | 1,571.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 324.38 | 227.28 | 223.14 | 203.11 | |
流动资产合计 | 35,691.68 | 35,943.41 | 38,209.06 | 39,980.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 701.80 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 164,466.99 | 160,623.39 | 159,929.08 | 156,834.57 | |
投资性房地产 | 1,040.99 | 1,007.61 | 1,016.12 | 843.11 | |
在建工程(合计) | 221.68 | 119.84 | 116.14 | 116.14 | |
在建工程 | 221.68 | -- | 116.14 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,775.12 | 3,789.47 | 3,808.17 | 3,964.53 | |
固定资产净额 | 3,775.12 | -- | 3,808.17 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,176.23 | 3,012.84 | 3,034.77 | 3,085.23 | |
开发支出 | 113.42 | 407.06 | 262.88 | 192.27 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 141.83 | 142.84 | 142.84 | 243.41 | |
其他非流动资产 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | |
非流动资产合计 | 173,759.74 | 169,926.52 | 169,133.50 | 166,102.75 | |
资产总计 | 209,451.42 | 205,869.93 | 207,342.56 | 206,083.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,910.97 | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,174.44 | 7,646.06 | 6,350.38 | 5,958.49 | |
应付票据 | 415.49 | 3,967.30 | 3,551.56 | -- | |
应付账款 | 3,758.95 | 3,678.76 | 2,798.82 | -- | |
预收款项 | 1,225.18 | 60.66 | 60.30 | 60.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,322.21 | 904.87 | 1,052.15 | 1,123.74 | |
应交税费 | 641.10 | 688.15 | 358.13 | 573.93 | |
其他应付款(合计) | 658.47 | 644.44 | 698.80 | 605.47 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 658.47 | -- | 698.80 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 111.19 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 13,043.57 | 11,944.17 | 9,519.75 | 11,321.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 76.28 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 617.84 | 617.84 | 617.84 | 617.84 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 694.12 | 617.84 | 617.84 | 617.84 | |
负债合计 | 13,737.69 | 12,562.02 | 10,137.60 | 11,939.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
资本公积 | 63,383.52 | 62,154.39 | 62,154.39 | 62,163.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,843.44 | 1,655.12 | 1,655.12 | 1,655.12 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 40,813.81 | 38,621.19 | 38,621.19 | 38,621.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 69,872.95 | 71,077.21 | 74,974.25 | 71,882.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 195,713.73 | 193,307.92 | 197,204.96 | 194,122.76 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 20.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 195,713.73 | 193,307.92 | 197,204.96 | 194,143.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,451.42 | 205,869.93 | 207,342.56 | 206,083.30 |
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