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长江通信(600345) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,854.13 | 25,259.43 | 35,751.62 | 34,461.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,165.03 | 9,206.23 | 8,200.53 | 9,168.80 | |
应收票据 | 85.85 | -- | 60.00 | 60.00 | |
应收账款 | 7,079.18 | 9,206.23 | 8,140.53 | 9,108.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 334.81 | 601.81 | 634.94 | 228.16 | |
其他应收款(合计) | 513.00 | 276.15 | 289.07 | 187.45 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | -- | |
其他应收款 | 464.90 | -- | 240.97 | 187.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,312.38 | 2,655.61 | 3,178.77 | 2,549.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 283.55 | 431.93 | 525.04 | 336.18 | |
流动资产合计 | 40,462.91 | 38,431.16 | 48,579.98 | 46,930.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 701.80 | 1,084.30 | 1,084.30 | 882.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 152,708.82 | 153,926.65 | 127,685.61 | 122,016.56 | |
投资性房地产 | 850.20 | 857.28 | 864.37 | 871.46 | |
在建工程(合计) | 98.18 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 98.18 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,149.76 | 3,178.89 | 3,215.05 | 3,266.75 | |
固定资产净额 | 3,149.76 | 3,178.89 | 3,215.05 | 3,266.75 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,146.19 | 3,275.12 | 3,336.08 | 3,397.04 | |
开发支出 | 63.67 | 413.71 | 255.57 | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 243.41 | 215.69 | 215.69 | 755.75 | |
其他非流动资产 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | 121.68 | |
非流动资产合计 | 161,083.72 | 163,073.33 | 136,778.36 | 131,311.75 | |
资产总计 | 201,546.62 | 201,504.49 | 185,358.34 | 178,242.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,767.40 | 3,767.40 | 6,200.00 | 7,032.60 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,639.50 | 5,819.73 | 5,388.72 | 5,128.53 | |
应付票据 | 243.03 | -- | 335.98 | 17.00 | |
应付账款 | 4,396.47 | -- | 5,052.74 | 5,111.53 | |
预收款项 | 223.25 | 879.14 | 717.93 | 749.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,162.87 | 1,093.31 | 1,239.36 | 1,286.38 | |
应交税费 | 430.96 | 703.44 | 344.95 | 362.09 | |
其他应付款(合计) | 529.17 | 854.82 | 833.54 | 590.68 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 24.52 | 24.52 | |
其他应付款 | 529.17 | 854.82 | 809.03 | 566.16 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,753.15 | 13,117.85 | 14,724.51 | 15,149.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 617.84 | 617.84 | 617.84 | 617.84 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 617.84 | 617.84 | 617.84 | 617.84 | |
负债合计 | 11,371.00 | 13,735.69 | 15,342.35 | 15,767.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
资本公积 | 62,163.56 | 61,631.95 | 43,005.38 | 42,421.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,655.12 | 1,455.06 | 1,574.17 | 2,381.40 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 38,621.19 | 33,862.15 | 33,862.15 | 33,862.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 67,916.32 | 70,999.00 | 71,747.32 | 63,685.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 190,156.19 | 187,748.15 | 169,989.03 | 162,149.93 | |
少数股东权益 | 19.43 | 20.65 | 26.96 | 324.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 190,175.63 | 187,768.80 | 170,015.99 | 162,474.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,546.62 | 201,504.49 | 185,358.34 | 178,242.61 |
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