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中国海防(600764) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 170,266.89 | 41,778.91 | 43,917.06 | 47,740.24 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 279,192.20 | 44,949.93 | 42,300.98 | 42,561.89 | |
应收票据 | 54,149.13 | -- | 30.00 | 1,055.03 | |
应收账款 | 225,043.08 | 44,949.93 | 42,270.98 | 41,506.86 | |
应收款项融资 | 7,350.50 | 71.50 | 160.00 | -- | |
预付款项 | 6,415.26 | 273.63 | 209.44 | 160.55 | |
其他应收款(合计) | 6,477.47 | 1,204.82 | 1,340.43 | 1,201.58 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,477.47 | -- | 1,340.43 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 182,362.06 | 18,092.28 | 15,628.80 | 15,361.02 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 554.05 | 157.40 | 149.34 | 136.53 | |
流动资产合计 | 652,618.42 | 106,528.47 | 103,706.05 | 107,161.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 252.74 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,807.06 | 226.55 | 207.98 | 80.23 | |
在建工程 | 5,807.06 | -- | 207.98 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 76,125.53 | 29,397.86 | 29,642.30 | 29,903.50 | |
固定资产净额 | 76,125.53 | -- | 29,642.30 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,635.03 | 5,758.54 | 5,788.11 | 5,820.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 338.70 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,703.09 | 244.24 | 237.18 | 205.20 | |
其他非流动资产 | 3,270.45 | 2,748.64 | 2,748.64 | 2,748.64 | |
非流动资产合计 | 115,861.98 | 38,375.83 | 38,624.21 | 38,757.92 | |
资产总计 | 768,480.39 | 144,904.29 | 142,330.26 | 145,919.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,060.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 90,667.41 | 14,725.78 | 12,863.73 | 15,311.81 | |
应付票据 | 17,799.65 | 1,644.74 | 1,118.40 | -- | |
应付账款 | 72,867.76 | 13,081.04 | 11,745.33 | -- | |
预收款项 | 24,364.83 | 170.52 | 173.75 | 209.42 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,891.40 | 45.03 | 40.12 | 67.24 | |
应交税费 | 7,431.39 | 440.15 | 112.65 | 1,000.55 | |
其他应付款(合计) | 155,674.42 | 12,231.64 | 12,740.47 | 13,184.02 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 155,674.42 | -- | 12,740.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 885.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 324,974.45 | 30,433.12 | 28,750.71 | 32,593.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,333.10 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 6,804.00 | 2,956.00 | 2,956.00 | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 65.00 | -- | 3,024.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 105.02 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,441.29 | -- | -- | 22.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,683.41 | 5,721.00 | 5,656.00 | 5,746.00 | |
负债合计 | 352,657.87 | 36,154.12 | 34,406.71 | 38,339.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,166.81 | 39,480.62 | 39,480.62 | 39,480.62 | |
资本公积 | 97,315.34 | 41,715.71 | 41,715.71 | 41,715.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -606.07 | -1,048.00 | -1,048.00 | -1,048.00 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,541.64 | 3,613.31 | 3,613.31 | 3,613.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 251,404.80 | 24,988.53 | 24,161.90 | 23,819.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 415,822.53 | 108,750.17 | 107,923.55 | 107,580.71 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 415,822.53 | 108,750.17 | 107,923.55 | 107,580.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 768,480.39 | 144,904.29 | 142,330.26 | 145,919.74 |
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