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东湖高新(600133) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,535.15 | 53,452.52 | 46,091.41 | 42,286.29 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,000.00 | 1,050.00 | 700.00 | -- | |
应收账款 | 7,965.46 | 8,573.91 | 9,996.02 | 7,475.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,657.33 | 616.36 | 1,463.57 | 1,779.76 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,783.08 | 3,938.22 | 3,380.45 | 3,640.03 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 50,042.87 | 51,071.61 | 53,859.45 | 61,370.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 112,985.88 | 118,704.61 | 115,492.89 | 116,554.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 34,739.40 | 34,384.66 | 32,308.82 | 31,322.36 | |
投资性房地产 | 1,331.02 | 1,343.82 | 1,356.62 | 1,369.42 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 13,848.50 | 5,841.10 | 3,564.08 | 44,309.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 149,145.17 | 150,310.35 | 157,514.22 | 117,649.50 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,453.36 | 1,461.74 | 1,470.13 | 1,481.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | |
递延所得税资产 | 1,903.57 | 1,874.62 | 1,526.46 | 2,188.57 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 202,429.03 | 195,224.79 | 197,749.33 | 198,330.57 | |
资产总计 | 315,414.91 | 313,929.40 | 313,242.22 | 314,884.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,610.00 | 22,610.00 | 25,610.00 | 12,610.00 | |
交易性金融负债 | -- | 2,680.44 | 831.67 | 327.66 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 933.29 | 1,190.09 | 713.07 | 1,158.55 | |
应付账款 | 21,254.70 | 12,381.36 | 16,201.02 | 13,986.72 | |
预收款项 | 54,538.01 | 38,707.34 | 30,161.71 | 49,795.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 152.96 | 145.88 | 105.23 | 95.43 | |
应交税费 | 5,842.20 | 2,449.95 | 818.39 | -853.85 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 182.48 | 182.48 | 182.48 | 182.48 | |
其他应付款 | 4,976.96 | 6,024.82 | 3,678.91 | 3,643.04 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 31,516.98 | 15,400.00 | 25,500.00 | 20,600.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 138,007.57 | 101,772.35 | 103,802.47 | 101,545.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 72,735.00 | 99,335.00 | 101,335.00 | 109,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 10,501.59 | 14,932.00 | 5,204.93 | 5,473.87 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,614.76 | 1,347.81 | 5,344.81 | 5,518.18 | |
非流动负债合计 | 84,851.35 | 115,614.81 | 111,884.74 | 120,492.05 | |
负债合计 | 222,858.92 | 217,387.15 | 215,687.21 | 222,038.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,606.60 | 49,606.60 | 49,606.60 | 49,606.60 | |
资本公积 | 5,487.31 | 5,487.31 | 5,487.31 | 5,487.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,329.37 | 9,814.06 | 9,814.06 | 9,814.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,308.58 | 26,659.97 | 27,796.21 | 25,699.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 86,731.86 | 91,567.93 | 92,704.17 | 90,607.69 | |
少数股东权益 | 5,824.12 | 4,974.32 | 4,850.84 | 2,239.15 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,555.99 | 96,542.25 | 97,555.01 | 92,846.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,414.91 | 313,929.40 | 313,242.22 | 314,884.86 |
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