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退市海医(600896) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,441.76 | 2,263.20 | 2,421.47 | 3,599.52 | |
交易性金融资产 | 815.28 | 5,033.64 | 5,220.35 | 7,361.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 449.66 | 328.44 | 405.90 | 637.60 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 449.66 | 328.44 | 405.90 | 637.60 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 80.73 | 144.83 | 95.58 | 87.25 | |
其他应收款(合计) | 2,376.53 | 1,565.72 | 1,988.22 | 2,340.64 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,376.53 | -- | 1,988.22 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 199.01 | 138.52 | 108.09 | 71.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,497.47 | 2,485.40 | 2,479.92 | 2,445.92 | |
流动资产合计 | 8,860.43 | 11,959.75 | 12,719.52 | 16,543.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 30,887.93 | 28,250.50 | 26,938.77 | 21,438.16 | |
在建工程 | 30,887.93 | -- | 26,938.77 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,610.83 | 3,711.09 | 3,862.41 | 4,015.82 | |
固定资产净额 | 3,610.83 | -- | 3,862.41 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 175,698.25 | 176,648.51 | 177,565.38 | 178,515.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 7,778.85 | 8,165.36 | 8,498.44 | 9,014.70 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 265.80 | 285.80 | 63.00 | 63.81 | |
非流动资产合计 | 218,241.67 | 217,061.26 | 216,927.99 | 213,047.51 | |
资产总计 | 227,102.10 | 229,021.01 | 229,647.52 | 229,591.33 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,191.85 | 10,122.81 | 11,865.23 | 8,110.54 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,191.85 | 10,122.81 | 11,865.23 | -- | |
预收款项 | 349.52 | 1,428.29 | 1,310.73 | 858.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,469.87 | 719.93 | 675.04 | 690.21 | |
应交税费 | 2,362.21 | 2,353.44 | 2,344.59 | 2,349.15 | |
其他应付款(合计) | 42,770.01 | 43,495.93 | 37,531.67 | 35,375.49 | |
应付利息 | 6.71 | 6.71 | 6.89 | 7.58 | |
应付股利 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | |
其他应付款 | 42,708.72 | -- | 37,470.20 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 695.37 | 519.94 | 468.01 | 416.47 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 59,838.83 | 58,640.35 | 54,195.27 | 47,800.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,250.00 | 4,375.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 418.92 | 462.55 | 506.60 | 550.88 | |
长期应付款 | 418.92 | -- | 506.60 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,668.95 | 4,837.55 | 5,006.67 | 5,050.88 | |
负债合计 | 64,507.78 | 63,477.90 | 59,201.94 | 52,851.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 | |
资本公积 | 183,209.44 | 182,937.08 | 182,228.60 | 182,228.60 | |
减:库存股 | 3,020.10 | 3,020.10 | 3,020.10 | 2,732.16 | |
其他综合收益 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -121,599.58 | -118,433.06 | -112,892.58 | -106,954.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 159,243.08 | 162,137.23 | 166,969.23 | 173,195.38 | |
少数股东权益 | 3,351.25 | 3,405.88 | 3,476.34 | 3,544.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 162,594.33 | 165,543.11 | 170,445.58 | 176,740.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,102.10 | 229,021.01 | 229,647.52 | 229,591.33 |
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