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ST同洲(002052) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,130.24 | 37,709.80 | 44,043.34 | 59,256.61 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,841.98 | 47,074.17 | 49,436.21 | 41,694.07 | |
应收票据 | 2,534.15 | 965.56 | 1,008.32 | 571.23 | |
应收账款 | 35,307.83 | 46,108.61 | 48,427.89 | 41,122.85 | |
应收款项融资 | 432.21 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 845.24 | 1,052.60 | 858.15 | 628.32 | |
其他应收款(合计) | 2,282.39 | 8,561.15 | 8,148.36 | 7,401.64 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,282.39 | -- | 8,148.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,174.09 | 8,452.19 | 8,356.51 | 10,301.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 23.32 | 7.58 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,659.62 | 2,702.67 | 3,150.74 | 3,205.19 | |
流动资产合计 | 60,365.78 | 105,552.58 | 114,016.63 | 122,495.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 983.16 | 1,871.74 | 2,441.70 | 2,541.72 | |
投资性房地产 | 120.43 | 460.43 | 470.06 | 479.69 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,845.41 | 21,377.97 | 21,714.65 | 22,167.90 | |
固定资产净额 | 20,845.41 | -- | 21,714.65 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,188.79 | 2,161.92 | 2,181.14 | 2,201.57 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 483.46 | 589.69 | 644.78 | 773.81 | |
递延所得税资产 | 4.53 | 115.63 | 90.81 | 51.43 | |
其他非流动资产 | 131.67 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 35,047.79 | 36,617.72 | 37,583.46 | 38,256.45 | |
资产总计 | 95,413.56 | 142,170.30 | 151,600.09 | 160,751.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,461.57 | 39,947.50 | 42,525.79 | 44,269.34 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,924.65 | 21,454.21 | 24,278.21 | 31,053.10 | |
应付票据 | 7,112.75 | 10,039.30 | 8,032.67 | -- | |
应付账款 | 10,811.90 | 11,414.91 | 16,245.54 | -- | |
预收款项 | 1,742.17 | 1,904.44 | 1,679.19 | 1,723.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,095.24 | 2,772.40 | 2,740.56 | 3,144.39 | |
应交税费 | 1,074.58 | 652.06 | 1,102.82 | 314.33 | |
其他应付款(合计) | 22,485.76 | 16,813.72 | 16,801.14 | 17,639.24 | |
应付利息 | 14.07 | 75.46 | 76.51 | 78.35 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 22,485.76 | -- | 16,724.63 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,251.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 55,940.50 | 83,544.32 | 89,127.72 | 98,143.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,676.46 | 1,691.68 | 1,706.89 | 1,722.10 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,676.46 | 1,691.68 | 1,706.89 | 1,722.10 | |
负债合计 | 57,616.96 | 85,236.00 | 90,834.61 | 99,865.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | 74,595.97 | |
资本公积 | 91,893.01 | 87,718.62 | 87,718.62 | 87,718.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,013.18 | 1,018.56 | 933.08 | 1,016.11 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | 7,953.11 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -137,658.67 | -114,351.97 | -110,435.30 | -110,397.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 37,796.61 | 56,934.30 | 60,765.49 | 60,886.27 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,796.61 | 56,934.30 | 60,765.49 | 60,886.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,413.56 | 142,170.30 | 151,600.09 | 160,751.77 |
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